Приложение 1 К решению Московского сельского Совета народных депутатов от апреля 2026 года № О внесении изменений в решение о бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области
| Приложение 1 | ||||||||
| К решению Московского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| от апреля 2026 года № О внесении изменений в решение о бюджете Московского | ||||||||
| сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области | ||||||||
| на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов | ||||||||
| Приложение 3.3 | ||||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов | ||||||||
| Почепского района Брянской области от 29 декабря 2025 года № 44 | ||||||||
| О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района | ||||||||
| Брянской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 | ||||||||
| Изменение в распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год | ||||||||
| и плановый период 2027-2028 годы | ||||||||
| рублей | ||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Московская сельская администрация Почепского района Брянской области | 917 | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницыпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 917 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 917 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 917 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 917 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Условно утвержденные расходы | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 917 | 01 | 13 | 7000080080 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов,сборов и иных платежей | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная оборона | 917 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 917 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муницмпальными органами, казенными учреждениями, органами управления муниципальными внебюджетными фондами | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 02 | 03 | 0141051180 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 917 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная экономика | 917 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание,текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство,дорожные фонды | 917 | 04 | 09 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохрнности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 917 | 04 | 09 | 70000S6170 | 000 | 0,00 | 0,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 917 | 04 | 12 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 917 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищное хозяйство | 917 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 917 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 917 | 05 | 03 | 7000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 000 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 200 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 917 | 05 | 03 | 70000081730 | 240 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 202
| Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | |||||||||||||
| Ед.изм.: рублей | |||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2025 | 2026 год | Детальное пояснение каждой позиции вносимых изменений, в том числе отдельных составляющих сумм изменений | ||||||||||
| Исполнено на 01.01.2026 | Бюджетные ассигнования на 2026 год (первоначальная редакция - Решение о бюджете от 29.12 2025 года №44) | Бюджетные ассигнования на 2026 год (действующая редакция ) | Исполнено на 1 число месяца (последняя отчетная дата) | Изменения, предусмотренные проектом решения | Бюджетные ассигнования с учетом проекта решения | ||||||||
| увеличение (+) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | уменьшение (-) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | ВСЕГО | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 380 083,00 | 931 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 083,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 795 717,25 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | 128 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | |
| Налоговые доходы | 1 120 955,14 | 922 000,00 | 922 000,00 | 113 452,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | |
| Налог на доходы физических лиц | 103 456,56 | 117 000,00 | 117 000,00 | 31 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | |||||
| в том числе по доп. диф. нормативу отчислений НДФЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Акцизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый налог на вмененный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 214,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 25 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 155 643,87 | 142 000,00 | 142 000,00 | 449,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | |||||
| Земельный налог | 859 640,71 | 661 000,00 | 661 000,00 | 56 053,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | |||||
| Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие налоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Неналоговые доходы, в том числе: | 1 674 762,11 | 875 000,00 | 875 000,00 | 15 096,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | ||
| Доходы от арендной платы за землю | 462,11 | 0,00 | 0,00 | 96,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | ||||||
| Административные платежи и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 083,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 083,00 | |
| Дотации, в т.ч.: | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |||||
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субвенции | 164 151,00 | 223 963,00 | 223 963,00 | 34 633,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 963,00 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 2 752 297,53 | 2 990 851,00 | 3 163 120,00 | 719 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 120,00 | |||||
| в том числе из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий | 1 840 997,53 | 2 032 551,00 | 2 204 520,00 | 479 806,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 520,00 | |||||
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Возврат остатков МБТ прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 380 083,00 | 931 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ########## | |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Расшифровка по видам расходов | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 6 401 788,32 | 1 214 568,11 | 1 100 000,00 | 0,00 | ########## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | ########## | |
| 111 - Фонд оплаты труда учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 574 250,60 | 2 077 045,00 | 2 077 045,00 | 408 806,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 045,00 | |
| глава администрации | 368 204,03 | 638 333,00 | 638 333,00 | 127 855,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 333,00 | |||||
| аппарат | 1 096 334,57 | 1 283 900,00 | 1 283 900,00 | 254 272,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 900,00 | |||||
| ВУС | 109 712,00 | 154 812,00 | 154 812,00 | 26 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 94 395,93 | 154 812,00 | 154 812,00 | 26 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | |||||
| 122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие выплаты (санкур, ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие расходы (проезд ) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| компенсация за использование личного транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в том числе расходы по ОМСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| аппарат управления образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 129 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 465 601,26 | 627 267,00 | 627 267,00 | 100 205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 267,00 | |
| глава администрации | 108 137,31 | 192 776,00 | 192 776,00 | 31 062,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 776,00 | |||||
| аппарат | 324 330,95 | 387 738,00 | 387 738,00 | 62 596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 738,00 | |||||
| ВУС | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 6 546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 6 546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 964 715,70 | 2 238 334,00 | 3 432 308,32 | 644 731,75 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 532 308,32 | Увеличиваются ЛБО (не в полном объеме заложены средства) |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| услуги связи | 61 819,15 | 69 700,00 | 69 700,00 | 11 174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | |||||
| Страхование | 64 487,99 | 3 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Транспортные расходы | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 1 327 736,35 | 1 117 251,00 | 2 156 554,67 | 571 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 554,67 | |||||
| прочие работы, услуги | 327 634,21 | 90 000,00 | 135 670,65 | 33 718,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 670,65 | |||||
| аренда помещения | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | Установка памятника "Защитникам Отечества" и обустройство Аллеи памяти | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 145 538,00 | 928 383,00 | 998 383,00 | 28 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 383,00 | |||||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 199 326,04 | 196 101,00 | 196 101,00 | 42 114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 101,00 | |
| услуги связи | 61 819,05 | 69 700,00 | 69 700,00 | 11 174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | |||||
| страхование | 1 847,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 37 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||
| прочие работы, услуги | 31 839,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | |||||
| прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 66 620,00 | 73 401,00 | 73 401,00 | 16 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 401,00 | |||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 13 410,00 | 12 398,00 | 12 398,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 398,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 247 Закупка энергетических ресурсов | 218 104,24 | 224 000,00 | 224 000,00 | 47 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | |||||
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| аппарат | 22 126,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 7 784,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||||
| уличное освещение | 197 495,59 | 198 000,00 | 198 000,00 | 39 792,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | |||||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 22 126,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 7 784,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 312 - Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| расшифровать по видам пенсий, пособий и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 414 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 540 - Иные межбюджетные трансферты | 3 500,00 | 6 168,00 | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,00 | ||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | ||||||
| 852 - Уплата прочих налогов, сборов | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | ||||||
| 853 - Уплата иных платежей | 32 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | ||||||
| в том числе ОМСУ по ВР 800 | 26 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | |||||||
| 3 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |||||||
| 26 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 862 - Взносы в международные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 870 - Резервные средства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||
| в т.ч. резерв на софинансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 880 - Специальные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 6 401 788,32 | 1 214 568,11 | 1 100 000,00 | 0,00 | ########## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | ########## | |
| Профицит (+)/дефицит (-) | 1 616 597,98 | 0,00 | -1 021 705,32 | -283 001,57 | -1 100 000,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -2 121 705,32 | |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||||||||||||
| Итого источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - погашение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - погашение от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные источники (акции и т.д.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Изменение остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Справочно: | |||||||||||||
| Оплата труда | 1 574 250,60 | 2 077 045,00 | 2 077 045,00 | 408 806,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 045,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 465 601,26 | 627 267,00 | 627 267,00 | 100 205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 267,00 | |
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| питание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| дорожный фонд (доходы) | 2 018 358,00 | 2 032 251,00 | 2 204 820,00 | 479 806,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 820,00 | |||||
| дорожный фонд (расходы) | 1 203 662,86 | 2 032 251,00 | 2 841 554,67 | 571 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 554,67 | |||||
| размер дефицита, % | -57,82% | 0,00% | 56,86% | 220,15% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| предельный размер дефицита с учетом остатков для невысокодотационных МО (10%) | 2 615 577,05 | 179 700,00 | 179 700,00 | 2 065 858,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 700,00 | |
| предельный размер дефицита с учетом остатков для высокодотационных МО (5%) | 2 475 791,18 | 89 850,00 | 89 850,00 | 2 059 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 850,00 | |
| Дополнтельный норматив по НДФЛ, рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Остатки средств бюджета на отчетную дату, всего | 2 336 005,32 | 0,00 | 0,00 | 2 053 003,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе остатки целевых средств | 637 034,67 | 545 282,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе остатки нецелевых средств | 1 698 970,65 | 1 507 721,30 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Задолженность по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| объем муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| соблюдение размера муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| доля кредитов КБ в структуре долга | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| соблюдение размера резервного фонда (не более 3% от расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Расходы на аппарат управления (в т.ч. 121, 122, 123, 129, 244, 800 ВР) | 2 295 700,54 | 2 954 413,00 | 2 954 413,00 | 572 158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954 413,00 | |
| Расходы за счет МБТ из обл бюджета (субсидий, субвенций, иных) | 148 834,93 | 223 963,00 | 223 963,00 | 34 633,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 963,00 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ От апреля 2026 г. №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ
МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От апреля 2026 г. №
п.Московский
О внесении изменений в решение
Московского сельского Совета
народных депутатов от 29.12.2025 №44
О бюджете Московского сельского поселения
Почепского муниципального района Брянской области
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
На основании Федерального закона от 06.10.2003.№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Положения о бюджетном процессе Московского сельского поселения, утвержденного решением Московского сельского Совета народных депутатов от 24.03.2008 года № 7.
Московский сельский Совет народных депутатов решил: внести следующие изменения в решение Московского сельского поселения от 29.12.2025 года №44 в редакции«О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в редакции от 25.02.2026года №49
- В пункте 1:
- в третьем абзаце цифры «6 401 788,32» заменить цифрами «7 501 788,32»;
- в четвертом абзаце цифры «1 021 705,32»;заменить цифрами «2 121 705,32»;
2. Дополнить Решение приложением № 3.3 согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Дополнить Решение приложением № 4.3 согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Дополнить Решение приложением № 5.3 согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Дополнить Решение приложением № 6.3 согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Настоящее решение опубликовать в порядке установленном Уставом муниципального образования, а также на официальном сайте Московской сельской администрации в сети интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования (опубликования).
Зам. главы Московского
поселения В.П.Лузганова
Внесены изменения в правила перевозки детей и использования импортных автомобилей при перевозках легковым такси.
Внесены изменения в правила перевозки детей и использования импортных автомобилей при перевозках легковым такси.
Федеральным законом от 29.12.2025 № 580-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Согласно поправкам перевозчики легковым такси обязаны обеспечивать клиентов детскими удерживающими устройствами, прошедшими обязательную сертификацию на территории Российской Федерации, соответствующими весу и росту детей. Подобные обязанности предписаны службам заказа легкового такси.
Кроме того, изменен порядок применения запрета на использование в деятельности такси транспортных средств, произведенных не на территории Российской Федерации.
Указанные требования до 01.03.2028 не распространяются на произведенные за пределами России транспортные средства, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси до 01.03.2026, а также на автомобили, используемые в Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа. Также до 01.01.2033 самозанятые - собственники произведенных в иностранных государствах автомобилей (при условии владения ими более 6 месяцев) могут осуществлять перевозки такси при условии включения автомобиля в соответствующий реестр в пределах специальной региональной квоты в 25 %.
Документ вступил в силу 29.12.2025.
Внесены изменения в правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
Внесены изменения в правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2025 № 1928 внесены изменения в правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Так, для получения единого пособия минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (далее - МРОТ).
В 2026 году МРОТ равен 27 093 рубля. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен составлять не менее 216 744 рубля за расчетный период. При этом, в доход теперь будут учитываться и пособия по временной нетрудоспособности.
Требование к наличию дохода в размере не менее восьми МРОТ не применяется или может быть уменьшено при наличии уважительных причин отсутствия дохода.
При этом с 1 января 2026 года получение пенсий по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности будет являться уважительной причиной наличия доходов менее восьми МРОТ.
С 1 марта 2026 года корректируется порядок учета алиментов. Если заявителем не получено судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, то при определении права на единое пособие алименты будут учитываться в следующих размерах:
¼ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе - на одного ребенка;
⅓ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе - на двоих детей;
½ размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе - на троих и более детей.
Если же алименты установлены судом, то в доход семьи будут засчитываться только фактически перечисляемые суммы, указанные в заявлении о назначении единого пособия.
Об усилении административной ответственности за несоблюдение требований к перевозке несовершеннолетних
Об усилении административной ответственности за несоблюдение требований к перевозке несовершеннолетних
Федеральным законом от 29.12.2025 № 525-ФЗ скорректированы положения части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данной нормой устанавливается административная ответственность за несоблюдение требований к перевозке детей, закрепленных в Правилах дорожного движения.
Законодателем увеличены размеры административных штрафов, налагаемых за совершение указанного правонарушения: на водителей - с 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - с 25 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - со 100 до 200 тысяч рублей.
Также установлено, что физические лица, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятые), в случае совершения ими правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси несут административную ответственность в объеме, предусмотренном для должностных лиц.
Изменения вступили в силу 09.01.2026.
С 1 марта изменены правила психиатрического освидетельствования работников
С 1 марта изменены правила психиатрического освидетельствования работников
Статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации установлена обязанность прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе связанные с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности.
В соответствии с указанной нормой обязательное психиатрическое освидетельствование проходят работники, чья трудовая деятельность непосредственно связана с управлением транспортными средствами; с производством, транспортировкой, хранением и применением взрывчатых материалов и веществ; с проведением аварийно-спасательных работ и деятельностью подразделений пожарной охраны по тушению пожаров; с осуществлением функций по присмотру и уходу за детьми, педагогической деятельностью, а также иные категории работников, определяемые законодательством Российской Федерации.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.07.2025 № 392н предусмотрено, что в случае выявления у работника, занятого в вышеуказанных сферах, признаков психического расстройства по результатам прохождения обязательного периодического медицинского осмотра на работодателя возлагается обязанность по направлению такого работника на внеочередное обязательное психиатрическое освидетельствование.
Положения вступили в законную силу с 1 марта 2026 года.
Об изменениях в правила предоплаты судебной экспертизы
Об изменениях в правила предоплаты судебной экспертизы
С 09.01.2026 вступили в силу изменения в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации о правилах предоплаты судебной экспертизы.
Экспертиза по ходатайству участника дела назначается судом лишь после того, как на специальный счет будет внесена за нее плата. Исключения из правил составляют случаи, когда заявитель-гражданин полностью либо частично освобожден от таких расходов.
Срок зачисления денежных средств устанавливается судом. В случае не поступления в срок установленный судом денежных средств на специальный счет, суд вправе отклонить ходатайство об экспертизе. При этом суд вправе назначить экспертизу по собственной инициативе в случае, когда дело нельзя разрешить с помощью иных доказательств сторон.
Подробнее ...
Корректировка расходной части бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 - 2028 годы
| Корректировка расходной части бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 - 2028 годы | ||||||||
| Код ГРБС | НР | НР (наименование) | Рз Пр | ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Пояснение предлагаемых изменений |
| Наименование муниципальной программы Непрограммная деятельность | ||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств Московская сельская администрация | ||||||||
| 917 | 81730 | Мероприятия по благоустройству | 0503 | 240 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт памятника,побелка деревьев, скашивание травы,уборка мусора на территории поселения,обрезка деревьев,содержание детских площадок |
| ИТОГО по главному распорядителю бюджетных средств | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| ИТОГО по муниципальной программе | 0,00 | - | ||||||
| Наименование муниципальной программы | ||||||||
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | ||||||||
| ИТОГО по главному распорядителю бюджетных средств | - | |||||||
| ИТОГО по муниципальной программе | - | |||||||
| ВСЕГО: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 202
| Свод изменений к проекту решения "О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | |||||||||||||
| Ед.изм.: рублей | |||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2025 | 2026 год | Детальное пояснение каждой позиции вносимых изменений, в том числе отдельных составляющих сумм изменений | ||||||||||
| Исполнено на 01.01.2026 | Бюджетные ассигнования на 2026 год (первоначальная редакция - Решение о бюджете от 29.12 2025 года №44) | Бюджетные ассигнования на 2026 год (действующая редакция ) | Исполнено на 1 число месяца (последняя отчетная дата) | Изменения, предусмотренные проектом решения | Бюджетные ассигнования с учетом проекта решения | ||||||||
| увеличение (+) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | уменьшение (-) | средства областного бюджета | средства местного бюджета | ВСЕГО | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 380 083,00 | 931 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 083,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 795 717,25 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | 128 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | |
| Налоговые доходы | 1 120 955,14 | 922 000,00 | 922 000,00 | 113 452,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | |
| Налог на доходы физических лиц | 103 456,56 | 117 000,00 | 117 000,00 | 31 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | |||||
| в том числе по доп. диф. нормативу отчислений НДФЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Акцизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый налог на вмененный доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 214,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 25 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 155 643,87 | 142 000,00 | 142 000,00 | 449,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | |||||
| Земельный налог | 859 640,71 | 661 000,00 | 661 000,00 | 56 053,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | |||||
| Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие налоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Неналоговые доходы, в том числе: | 1 674 762,11 | 875 000,00 | 875 000,00 | 15 096,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | ||
| Доходы от арендной платы за землю | 462,11 | 0,00 | 0,00 | 96,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | ||||||
| Административные платежи и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 083,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 3 087 448,53 | 3 410 814,00 | 3 583 083,00 | 803 018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 083,00 | |
| Дотации, в т.ч.: | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 171 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 49 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | |||||
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие дотации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Субвенции | 164 151,00 | 223 963,00 | 223 963,00 | 34 633,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 963,00 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 2 752 297,53 | 2 990 851,00 | 3 163 120,00 | 719 383,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 120,00 | |||||
| в том числе из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий | 1 840 997,53 | 2 032 551,00 | 2 204 520,00 | 479 806,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 520,00 | |||||
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Возврат остатков МБТ прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 5 883 165,78 | 5 207 814,00 | 5 380 083,00 | 931 566,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ########## | |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Расшифровка по видам расходов | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 6 201 788,32 | 1 214 568,11 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | ########## | |
| 111 - Фонд оплаты труда учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 574 250,60 | 2 077 045,00 | 2 077 045,00 | 408 806,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 045,00 | |
| глава администрации | 368 204,03 | 638 333,00 | 638 333,00 | 127 855,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 333,00 | |||||
| аппарат | 1 096 334,57 | 1 283 900,00 | 1 283 900,00 | 254 272,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 900,00 | |||||
| ВУС | 109 712,00 | 154 812,00 | 154 812,00 | 26 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 94 395,93 | 154 812,00 | 154 812,00 | 26 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 812,00 | |||||
| 122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие выплаты (санкур, ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| прочие расходы (проезд ) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| компенсация за использование личного транспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в том числе расходы по ОМСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| аппарат управления образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 7 896,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 129 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 465 601,26 | 627 267,00 | 627 267,00 | 100 205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 267,00 | |
| глава администрации | 108 137,31 | 192 776,00 | 192 776,00 | 31 062,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 776,00 | |||||
| аппарат | 324 330,95 | 387 738,00 | 387 738,00 | 62 596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 738,00 | |||||
| ВУС | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 6 546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 33 133,00 | 46 753,00 | 46 753,00 | 6 546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 964 715,70 | 2 238 334,00 | 3 232 308,32 | 644 731,75 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 432 308,32 | Увеличиваются ЛБО (не в полном объеме заложены средства) |
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| услуги связи | 61 819,15 | 69 700,00 | 69 700,00 | 11 174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | |||||
| Страхование | 64 487,99 | 3 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Транспортные расходы | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 1 327 736,35 | 1 117 251,00 | 2 006 554,67 | 571 558,40 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 156 554,67 | Ремонт памятника,побелка деревьев, скашивание травы,уборка мусора на территории поселения,обрезка деревьев,содержание детских площадок | |||
| прочие работы, услуги | 327 634,21 | 90 000,00 | 135 670,65 | 33 718,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 670,65 | |||||
| аренда помещения | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 145 538,00 | 928 383,00 | 948 383,00 | 28 281,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 998 383,00 | Приобретение стройматериалов для памятника,побелки деревьев, бордюры клумб | |||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 199 326,04 | 196 101,00 | 196 101,00 | 42 114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 101,00 | |
| услуги связи | 61 819,05 | 69 700,00 | 69 700,00 | 11 174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | |||||
| страхование | 1 847,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 37 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||
| прочие работы, услуги | 31 839,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | |||||
| прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 66 620,00 | 73 401,00 | 73 401,00 | 16 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 401,00 | |||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 13 410,00 | 12 398,00 | 12 398,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 398,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 247 Закупка энергетических ресурсов | 218 104,24 | 224 000,00 | 224 000,00 | 47 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | |||||
| расшифровать по видам и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| аппарат | 22 126,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 7 784,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||||
| уличное освещение | 197 495,59 | 198 000,00 | 198 000,00 | 39 792,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | |||||
| выделить аппарат по ОМСУ и суммы | 22 126,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 7 784,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 312 - Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| расшифровать по видам пенсий, пособий и суммам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 414 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 540 - Иные межбюджетные трансферты | 3 500,00 | 6 168,00 | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,00 | ||||||
| в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета (субсидии, субвенции, иные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | ||||||
| 852 - Уплата прочих налогов, сборов | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | ||||||
| 853 - Уплата иных платежей | 32 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | ||||||
| в том числе ОМСУ по ВР 800 | 26 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||
| администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | |||||||
| 3 500,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |||||||
| 26 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 862 - Взносы в международные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 870 - Резервные средства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||
| в т.ч. резерв на софинансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 880 - Специальные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4 266 567,80 | 5 207 814,00 | 6 201 788,32 | 1 214 568,11 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | ########## | |
| Профицит (+)/дефицит (-) | 1 616 597,98 | 0,00 | -821 705,32 | -283 001,57 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -1 021 705,32 | |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||||||||||||
| Итого источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - погашение бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - получение от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - погашение от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные источники (акции и т.д.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Изменение остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Справочно: | |||||||||||||
| Оплата труда | 1 574 250,60 | 2 077 045,00 | 2 077 045,00 | 408 806,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 045,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 465 601,26 | 627 267,00 | 627 267,00 | 100 205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 267,00 | |
| коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| питание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| дорожный фонд (доходы) | 2 018 358,00 | 2 032 251,00 | 2 204 820,00 | 479 806,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 820,00 | |||||
| дорожный фонд (расходы) | 1 203 662,86 | 2 032 251,00 | 2 841 554,67 | 571 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 554,67 | |||||
| размер дефицита, % | -57,82% | 0,00% | 45,73% | 220,15% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| предельный размер дефицита с учетом остатков для невысокодотационных МО (10%) | 2 615 577,05 | 179 700,00 | 179 700,00 | 2 065 858,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 700,00 | |
| предельный размер дефицита с учетом остатков для высокодотационных МО (5%) | 2 475 791,18 | 89 850,00 | 89 850,00 | 2 059 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 850,00 | |
| Дополнтельный норматив по НДФЛ, рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Остатки средств бюджета на отчетную дату, всего | 2 336 005,32 | 0,00 | 0,00 | 2 053 003,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе остатки целевых средств | 637 034,67 | 545 282,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в том числе остатки нецелевых средств | 1 698 970,65 | 1 507 721,30 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Задолженность по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| объем муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| соблюдение размера муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| доля кредитов КБ в структуре долга | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| соблюдение размера резервного фонда (не более 3% от расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Расходы на аппарат управления (в т.ч. 121, 122, 123, 129, 244, 800 ВР) | 2 295 700,54 | 2 954 413,00 | 2 954 413,00 | 572 158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 954 413,00 | |
| Расходы за счет МБТ из обл бюджета (субсидий, субвенций, иных) | 148 834,93 | 223 963,00 | 223 963,00 | 34 633,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 963,00 | |
Приложение 2 к пояснительной записке Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2026 год и на плановый пери
| Приложение 2 к пояснительной записке | |||||||||
| Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянснкой области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Предыдущее решение 2025 год | Изменение 2025 год (+/-) | Итог 2025 год | Предыдущее решение 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 917 | 01 | 02 | 0141080010 | 120 | 831109 | 0,00 | 831109 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 120 | 1 671 638,00 | 0,00 | 1 671 638,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 240 | 209 703,00 | 0,00 | 209 703,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 917 | 01 | 04 | 0141080040 | 850 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 04 | 0141084400 | 540 | 2 838,00 | 0,00 | 2 838,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 917 | 01 | 06 | 7000084200 | 540 | 3 330,00 | 0,00 | 3 330,00 | |
| Организация проведения выборов и референдумов | 917 | 01 | 07 | 7000080060 | 880 | 0,00 | |||
| Резервный фонд | 917 | 01 | 11 | 7000083030 | 870 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Опрубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 917 | 01 | 13 | 7000080100 | 240 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 917 | 01 | 13 | 7000080900 | 240 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 917 | 01 | 13 | 7000081410 | 853 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 917 | 01 | 13 | 7000083270 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения мероприятий | 917 | 01 | 13 | 7000082530 | 240 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 120 | 211 565,00 | 0,00 | 211 565,00 | |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 917 | 02 | 03 | 0101051180 | 240 | 12 398,00 | 0,00 | 12 398,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 917 | 03 | 10 | 7000081140 | 240 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Водное хозяйство | 917 | 04 | 06 | 7000083300 | 240 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 917 | 04 | 09 | 7000083740 | 240 | 2 841 554,67 | 0,00 | 2 841 554,67 | |
| Мероприятия по землеустролйству | 917 | 04 | 12 | 7000080910 | 240 | 13 670,65 | 0,00 | 13 670,65 | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация содержания муниципального жилищного фонда | 917 | 05 | 01 | 7000083760 | 240 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Уличное освещение | 917 | 05 | 03 | 7000081690 | 240 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| Мероприятия по благоустройству | 917 | 05 | 03 | 7000081730 | 240 | 101 682,00 | 200000,00 | 301 682,00 | |
| Социальная политика | 917 | 10 | 01 | 7000082450 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО: | 6 201 788,32 | 200 000,00 | 6 401 788,32 | ||||||
"Приложение № 4 " к решению Московского сельского Совета народных депутатов № от апреля 2026 года «О внесении изменений в
| Приложение № 4 |
||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов № от апреля 2026 года «О внесении изменений в решениеМосковского сельского Совета народных депутатов от 29.12.2025 года №44 "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | ||||||
| Приложение 6.2 | ||||||
| к решению Московского сельского Совета народных депутатов № 44 от 29.12.2025 года "О бюджете Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | ||||||
| ИСТОЧНИКИ | ||||||
| внутреннего финансирования дефицита бюджета Московского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | ||||||
| (рублей) | ||||||
| КБК | НАИМЕНОВАНИЕ | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| 917 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 021 705,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 021 705,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 021 705,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 021 705,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 021 705,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 1 021 705,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого источников внутреннего финансирования дефицита | 1 021 705,32 | 0,00 | 0,00 | |||